問題已解決
老師好,請問,我明細賬的應收賬款的余額方向在貸方4349.76,我在金蝶軟件輸入期初余額的應收賬款借方輸入負數(shù),這樣是對的嗎?
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速問速答你好,對的,是這樣的沒錯
2020 07/08 15:57
84784979
2020 07/08 16:06
老師好,我司是小規(guī)模納稅人,我發(fā)現(xiàn)今年的1月期初余額與去年12月期末余額不一致,現(xiàn)在都7月了,我該如何做?能重新開始做今年的賬嗎?今年才自己做的賬,因為外賬做的軟件和公司的版本不同兼容不了。所以會計就把余額輸入了,之前也沒發(fā)現(xiàn)不同,現(xiàn)在檢查才發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)和去年的不一樣,現(xiàn)在要怎么辦呢老師。我看了一下,是錯在了應收應付預收預付這幾個科目,其他數(shù)額都是一樣的
徐阿富老師
2020 07/08 16:11
你好,這個可能是重分類的原因,不影響的,
84784979
2020 07/08 16:13
老師好,不是的,是今年年初的數(shù)據(jù)和去年年末的數(shù)據(jù)完全不一樣呢,今年的期初余額比去年的期末余額多了幾百萬,按道理說,今年期初余額等于去年期末余額吧
徐阿富老師
2020 07/08 16:32
那你把不一樣的數(shù)據(jù)都列出來,看看錯的借貸是不是一樣金額,如果一樣金額,可以用憑證調(diào)整
84784979
2020 07/08 16:45
老師好,我找到原因了,現(xiàn)在是應付-預付,應收-預收。都剛好等于年初的那個數(shù)額,可是我的憑證需要怎么做,請老師寫一下。
徐阿富老師
2020 07/08 16:52
你好,如果原來應付借方,現(xiàn)在填到預付借方,應收貸方,現(xiàn)在填到預收貸方那么這個是對的,不用調(diào)整
84784979
2020 07/08 16:54
老師,您看發(fā)給你的兩張圖片、一張是去年年末的一張是今年年初的、相差的數(shù)額很大呀,需要調(diào)回來吧,資產(chǎn)總額兩者相差太大了,
徐阿富老師
2020 07/08 16:58
你好,這是因為科目重分類的原因,上面說了。如果原來應付借方,現(xiàn)在填到預付借方,應收貸方,現(xiàn)在填到預收貸方那么這個是對的,是因為原來的報表沒有重分類的原因。
84784979
2020 07/08 17:03
老師好,那為什么現(xiàn)在重分類了,資產(chǎn)總額會相差那么多的呢?重分類也會影響資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)的嗎?
徐阿富老師
2020 07/08 17:04
你好,規(guī)范做法是要重分類的,不重分類是不對的,會影響資產(chǎn)總額的。
84784979
2020 07/08 17:06
老師,~~~~(>_<)~~~~ 那這樣我就不能不確定我的資產(chǎn)總額到底正不正了呀。說到底我們也是預收預付也是沒有明細賬的,現(xiàn)在就是資產(chǎn)負債表里有這個數(shù)據(jù)而已,
徐阿富老師
2020 07/08 17:08
你好,你的意思沒有明細?那你更不能隨便調(diào)整
84784979
2020 07/08 17:14
老師好,因為去年之前的賬都是沒有預收預付的,今年換了電腦,重新做賬資產(chǎn)負債表里就有預收預付的金額,所以,現(xiàn)在也不能確定重分類之后的表報是不是正確的嗎?因為應付-預付,應收-預收,相減之后是等于重分類之前的金額的,我也很確定期初余額沒有錯誤的。
徐阿富老師
2020 07/08 17:15
你好,那就不要去調(diào)整,
84784979
2020 07/08 17:16
老師好,不調(diào)整,我總感覺這報表不是正確的,~~~~(>_<)~~~~
徐阿富老師
2020 07/08 17:25
你好,一般情況下,根據(jù)你的描述,我的判斷是之前的不對,如果你要調(diào),那么憑明細,調(diào)整到原來的科目里去,但只要是財務報表設定為重分類,那么報表還是會和你現(xiàn)在的一樣的
84784979
2020 07/08 17:31
老師好,是因為之前沒有分預收預付,如果稅局的問起來,我們需要怎么作答?
徐阿富老師
2020 07/08 17:34
你好,就說報表設置沒有重分類的
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