問題已解決

老師,平時你們勾選發(fā)票的時候是當(dāng)月發(fā)生的進項票全部勾選還是根據(jù)銷項來勾選

84785025| 提問時間:2020 07/06 17:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,都可以,可以全部勾選抵扣不了的,自動留底也可以按照需要的金額勾選,
2020 07/06 17:23
84785025
2020 07/06 17:44
老師 ,可以全部勾選抵扣不了的怎么進行賬務(wù)處理
玲老師
2020 07/06 17:50
您好,可以全部勾選正常填寫報表,直接抵扣不了的會自動留底,留底稅額不用單獨做賬務(wù)處理
84785025
2020 07/06 17:56
老師 自動留底在申報表上面啊
84785025
2020 07/06 18:01
那么是不是不能這樣處理啊
玲老師
2020 07/06 18:07
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785025
2020 07/06 18:11
平時進項大于銷項可以這樣處理是嗎? 老師 那么多余的進項下個月怎么處理呢?
玲老師
2020 07/06 18:13
你好,進項大于銷項,平時可以不做賬務(wù)處理,年底把科目結(jié)平就可以,你也可以按照正規(guī)的,我上面發(fā)你那個分錄,每個月結(jié)各個科目平
玲老師
2020 07/06 18:13
下個月留抵的進項稅額會自動抵扣
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