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無票收入的分錄怎么寫,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784953| 提問時間:2020 07/06 16:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品 只是收入沒發(fā)票而已,與正常開具發(fā)票收入分錄是一樣的
2020 07/06 16:33
84784953
2020 07/06 16:36
等下月開具的時候,直接申報的時候沖減無票收入對么
鄒老師
2020 07/06 16:43
你好,是的,是這樣的
84784953
2020 07/06 17:00
個體戶餐飲服務,費用票未到,想做暫估,分錄應該怎么寫啊,下月收到了,應該怎么寫
鄒老師
2020 07/06 17:02
你好 暫估費用 借;管理費用, 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;管理費用 根據(jù)發(fā)票入賬 借;管理費用等科目 , 貸;應付賬款等科目
84784953
2020 07/06 17:30
暫估的貸方只能是應付賬款-暫估么,不能直接寫庫存現(xiàn)金么
鄒老師
2020 07/06 17:33
你好,是的,暫估的時候貸方是不能用庫存現(xiàn)金科目的
84784953
2020 07/06 18:03
個體戶,稅率3%,上個月開了幾千塊錢5%的票,怎么辦,影響大不
鄒老師
2020 07/06 18:05
你好,需要申請把錯誤稅率的發(fā)票紅沖,然后開具正確稅率的發(fā)票
84784953
2020 07/06 18:06
客戶已經(jīng)拿走了,他們那邊可以用么,不沖紅影響大不
鄒老師
2020 07/06 18:08
你好,不可以用,稅率都錯誤了,這樣的發(fā)票是不可以用的 不紅沖就會導致有錯誤一直沒有被得到糾正
84784953
2020 07/06 18:16
稅局那邊可以查出來么,這個月改申報了,怎么填表啊
鄒老師
2020 07/06 18:18
你好,稅局那邊是可以查出來的 上個季度按實現(xiàn)的不含稅收入金額做增值稅申報表相應欄次數(shù)據(jù)的填寫申報就是了
84784953
2020 07/06 18:21
普票不用填這個表對吧減免表
鄒老師
2020 07/06 18:24
你好,不需要填寫這個附表的
84784953
2020 07/06 18:29
嗯嗯明白了老師,謝謝,個體戶除了要在自然人客戶端報個人經(jīng)營所得,還需要在電子稅務局報財務報表和增值稅對吧
鄒老師
2020 07/06 18:30
你好,是的,是這樣的
84784953
2020 07/06 21:20
開了不含稅銷售額28109.88元,有印花稅,增值稅免了,印花稅還收么
鄒老師
2020 07/06 21:20
你好,印花稅是正常會征收的 印花稅不受增值稅免征影響的
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