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老師,我們小規(guī)模,季度超過30萬,現(xiàn)在開票是1%,不需要填減免申報表吧!是直接填在3%那一欄嗎?增值稅

84785037| 提問時間:2020 07/06 13:46
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
需要填寫減免表2,3,4列,和主表16欄減征額下面,根據(jù)1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫
2020 07/06 13:47
84785037
2020 07/06 13:50
不是已經(jīng)開票是1嗎?還需要填減免申報表嗎?
maize老師
2020 07/06 14:02
自動出來稅額是按3% ,你不填寫,那和發(fā)票對不上了
84785037
2020 07/06 14:09
我懂了,2%減免申報表就填你開的普票和專票的2%嗎?無票的不算是嗎?
84785037
2020 07/06 14:15
減征額這欄需要自己填嗎?不是自動帶出來嗎?
maize老師
2020 07/06 14:24
算,要是有無票收入也算, 這個部分地區(qū)是自己帶出根據(jù)附表,部分地區(qū)是需要自己填寫
84785037
2020 07/06 14:25
好的,知道了,以為2%只是開票的部分
maize老師
2020 07/06 14:34
這個是減免的2% ,實際開是1% ,交的也是1%
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