問題已解決

老師我們單位有一個(gè)發(fā)票是名稱是現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi),我應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用什么科目???

84785026| 提問時(shí)間:2020 07/04 11:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;管理費(fèi)用—職工教育經(jīng)費(fèi) , 貸;應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2020 07/04 11:21
84785026
2020 07/04 11:25
老師可以計(jì)入管理費(fèi)用咨詢費(fèi)嗎
鄒老師
2020 07/04 11:33
你好,這個(gè)本質(zhì)是職工教育經(jīng)費(fèi),應(yīng)當(dāng)通過職工教育經(jīng)費(fèi)明細(xì)核算的
84785026
2020 07/04 14:11
老師,這個(gè)科目的話我們單位這邊寫成了職教經(jīng)費(fèi),這個(gè)可以嗎 還有就是這兩筆分錄要坐在一筆回單上嗎
84785026
2020 07/04 14:24
老師為什么有些我看到通過其他應(yīng)付款計(jì)提啊 兩者有什么區(qū)別嗎
鄒老師
2020 07/04 14:36
你好,個(gè)人建議是設(shè)置職工教育經(jīng)費(fèi)明細(xì)科目核算 這兩筆分錄可以坐在一張記賬憑證上面,共用一筆回單 這個(gè)是職工教育經(jīng)費(fèi),需要通過應(yīng)付職工薪酬科目核算才是的,而不是通過其他應(yīng)付款
84785026
2020 07/04 14:42
哦哦 好的 謝謝老師
鄒老師
2020 07/04 14:42
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785026
2020 07/04 14:43
明細(xì)我就寫計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)嗎
鄒老師
2020 07/04 14:43
你好,明細(xì)是這樣寫 借;管理費(fèi)用—職工教育經(jīng)費(fèi) , 貸;應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
84785026
2020 07/04 14:45
老師,我表達(dá)錯(cuò)了,就是摘要怎么寫啊,我可以做兩張一前一后的分錄嗎,然后單據(jù)都放在后面
鄒老師
2020 07/04 14:47
你好,摘要可以寫:報(bào)銷職工培訓(xùn)支出 可以做兩張一前一后的分錄,然后共用一張?jiān)紤{證
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