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老師您好增值稅月末進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理怎么做

84785042| 提問時(shí)間:2020 07/03 17:13
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020 07/03 17:14
84785042
2020 07/03 17:18
老師,進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額每月都必須轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是嗎?如果直接用差額做第二步可以嗎?
江老師
2020 07/03 17:18
這個(gè)是全部的分錄。結(jié)平了進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目結(jié)平了
84785042
2020 07/03 17:24
領(lǐng)導(dǎo)說(shuō),不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額,直接用差額做借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這樣可行嗎?
江老師
2020 07/03 17:24
這樣也是可以的,年末一起結(jié)轉(zhuǎn)。
84785042
2020 07/03 17:29
他說(shuō)一直不結(jié)轉(zhuǎn)放著,直至公司破產(chǎn)
84785042
2020 07/03 18:04
老師這個(gè)是必須結(jié)轉(zhuǎn)的嗎,還是沒有要求,準(zhǔn)則有要求嗎?
江老師
2020 07/03 18:32
年末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。這個(gè)是年末需要結(jié)轉(zhuǎn)全年的增值稅。按理論上講是這樣的。按實(shí)際上講,是每月需要按我寫的分錄進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。這樣賬目更清晰。
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