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收到稅務轉(zhuǎn)入的待報解預算收入如何做賬?

84784990| 提問時間:2020 07/01 13:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款
2020 07/01 13:49
84784990
2020 07/02 09:53
老師,退回的是殘保金,我還要做什么分錄嗎
鄒老師
2020 07/02 10:01
你好,退回的殘保金這樣做分錄 借;銀行存款,貸;其他應付款——殘保金 借;其他應付款——殘保金,貸;以前年度損益調(diào)整
84784990
2020 07/02 10:55
以前年度損益調(diào)整科目還要轉(zhuǎn)到利潤分配對嗎
鄒老師
2020 07/02 10:57
你好,是的,以前年度損益調(diào)整還需要結轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤
84784990
2020 07/02 10:59
好,謝謝老師
鄒老師
2020 07/02 11:04
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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