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企業(yè)所得稅預(yù)提和按政策享受后實繳的差額怎么賬務(wù)處理?

84785014| 提問時間:2020 07/01 08:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,多計提 的紅沖了就可以
2020 07/01 08:28
84785014
2020 07/01 08:30
老師,不能預(yù)提時考慮小微政策優(yōu)惠不產(chǎn)生差額嗎?
玲老師
2020 07/01 08:33
你好,計提 時就是按實際要交的計提 ,這樣就不會有差額
84785014
2020 07/01 08:35
所得稅季度預(yù)交,預(yù)提是按季預(yù)提吧?
玲老師
2020 07/01 08:36
你好 是的,所得稅季度預(yù)交,預(yù)提是按季計提
84785014
2020 07/01 08:38
老師,實際操作是先填預(yù)交申報表后產(chǎn)生實繳稅額再補做分錄還是先分錄再申報?
玲老師
2020 07/01 08:41
你好 實際是先按實際金額計提 再填寫報表交稅 沒有差額
84785014
2020 07/01 08:42
也就是后補分錄吧?
玲老師
2020 07/01 08:44
你好 不用后補分錄 ,所得稅是要先計算出來的,季末就寫分錄的
84785014
2020 07/01 08:50
明白。老師,假如我多提所得稅,按照你回答紅沖方案。我要做的分錄:借所得稅費用(紅字)貸應(yīng)交所得稅(紅字)再借所得稅費用(蘭字)貸本年利潤(蘭字)。不知對不對,請指正!
玲老師
2020 07/01 08:51
你好 對 原來計提 的分錄 不變,金額負(fù)數(shù) 。
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