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公司初建賬的時(shí)候,工資怎么計(jì)提和發(fā)放呢?入哪些科目?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/30 12:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020 06/30 12:42
84785020
2020 06/30 12:46
這個(gè)是平常的記賬啊。初始建賬的時(shí)候喔,比如公司5月成立的,現(xiàn)在是6月,6月做5月的賬,那先計(jì)提,然后發(fā)放就變了當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放咯。如果是這個(gè)月發(fā)放上個(gè)月的工資,計(jì)提本月呢
84785020
2020 06/30 12:47
還是我理解錯(cuò)了,成立的當(dāng)月做賬是沒(méi)有發(fā)放工資的,只有計(jì)提,計(jì)提了當(dāng)月的,下個(gè)月做賬時(shí)才有發(fā)放工資這筆憑證呢
玲老師
2020 06/30 12:49
您好,期初建賬只是錄入期初余額和你計(jì)提工資沒(méi)有關(guān)系,你按照科目余額表錄入期初數(shù)
84785020
2020 06/30 12:56
錄入后,第一次做賬的時(shí)候喔
玲老師
2020 06/30 12:59
你好 期初錄入完了,工資計(jì)提 和發(fā)放就是我上面發(fā)你的分錄 還有什么疑問(wèn)嗎 ?
84785020
2020 06/30 13:05
計(jì)提是計(jì)提當(dāng)月啊,發(fā)放是發(fā)放上月啊,那剛建賬,上個(gè)月無(wú)余額啊,那就應(yīng)付工資數(shù)余額就一直負(fù)數(shù)咯
玲老師
2020 06/30 13:10
您好,這個(gè)按你實(shí)際情況,如果你是第一個(gè)月計(jì)提,沒(méi)有發(fā)放,就只做計(jì)提那一步的分錄 ,1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))
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