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甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人。2x19年6月3日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售W商品1000件, W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價格的10%向乙公司支付手續(xù)費。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責任發(fā)生毀損或丟失,否則在W商品對外銷售之前,乙公司沒有義務(wù)向甲公司支付貸款。乙公司不承擔包銷責任,沒有售出的W商品須退回給甲公司,同時,甲公司也有權(quán)要求收回W商品或?qū)⑵滗N售給其他的客戶。至2×19年6月30日,乙公司實際對外銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為100 000元,增值稅稅額為13 000元。 應(yīng)交稅費怎么算還有收到乙公司支付貨款時應(yīng)收帳款為啥是102400

84784969| 提問時間:2020 06/25 18:23
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,計算過程是這樣的
2020 06/25 18:53
暖暖老師
2020 06/25 18:57
應(yīng)收賬款100000+13000=113000 扣除手續(xù)費100000*10%*1.06=10600 最后實際收到113000-10600
84784969
2020 06/25 19:10
老師請問一下,1.06是得記住,每次不用題目給出,自己算嘛?
暖暖老師
2020 06/25 19:12
是的,需要自己記住的這個
84784969
2020 06/25 19:14
好的,謝謝老師
暖暖老師
2020 06/25 19:57
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