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未開票收入申報后開票了怎么報稅

84784950| 提問時間:2020 06/13 15:43
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,開票的時候要減去這筆申報
2020 06/13 15:49
84784950
2020 06/13 15:51
剛開始是按3%簡易征收納稅的,因為不知道客戶要開什么票,,后面開給他9%的建筑服務(wù)票,這個要怎么填申報表
84784950
2020 06/13 15:54
是不是在報表上簡易征收那欄填開票負(fù)數(shù)金額,然后在一般征收那填寫正數(shù),差額的銷項金額用進項票去抵扣?
小云老師
2020 06/13 16:12
你申報和實際開的不一樣就要按實際開的申報,簡易征收那欄填開票負(fù)數(shù)金額
84784950
2020 06/13 16:14
那么我之前已經(jīng)預(yù)繳了稅款,現(xiàn)在要怎么交稅呢,
小云老師
2020 06/13 16:15
按你申報表的應(yīng)補金額交,之前的你不是已經(jīng)填負(fù)數(shù)了嗎
84784950
2020 06/13 16:16
這部分金額我可以拿進項去抵扣吧?
小云老師
2020 06/13 16:18
正常納稅項目有進項可以抵扣
84784950
2020 06/13 16:26
老師我還有個問題,就是沖減后,銷項還有4702,我勾選的進項比銷項多了幾百塊,這樣可以嗎,要怎么做賬呀
小云老師
2020 06/13 16:47
可以,多的可以留抵,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84784950
2020 06/13 17:11
多出來的數(shù)字是不是填在申報表中進項稅額轉(zhuǎn)出這個位置?
小云老師
2020 06/13 17:15
你不是留抵嗎同學(xué),跟進轉(zhuǎn)出有什么關(guān)系?
84784950
2020 06/13 17:45
這個提示是什么意思呀
小云老師
2020 06/13 17:49
填負(fù)數(shù)可能會出現(xiàn)對比不通過,去大廳處理下異常就可以了
84784950
2020 06/13 18:04
需要聯(lián)系稅管員嗎
小云老師
2020 06/13 18:05
去大廳消除異常就行了
84784950
2020 06/13 18:06
好的謝謝老師
小云老師
2020 06/13 18:15
不客氣,祝你工作順利
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