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這兩張憑證怎么錄入 怎么做賬 怎么出憑證
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借:管理費用-辦公費
貸:應(yīng)付賬款等
借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)付賬款
2020 06/09 13:19
84784976
2020 06/09 13:23
這個是之前做過帳 沒有錄入固定資產(chǎn) 現(xiàn)在從錄入固定資產(chǎn)卡片 要怎么出憑證
84784976
2020 06/09 13:26
我現(xiàn)在要重新做賬
bamboo老師
2020 06/09 13:27
補(bǔ)做上面的會計分錄
把固定資產(chǎn)錄入卡片
84784976
2020 06/09 13:27
之前已經(jīng)錄入 現(xiàn)在要怎么出憑證
bamboo老師
2020 06/09 13:29
辦公桌跟床也是固定資產(chǎn)么
84784976
2020 06/09 13:31
是的 之前那個會計說已經(jīng)錄入了 現(xiàn)在是不是要出憑證 才能帳實相符 要怎么出憑證
bamboo老師
2020 06/09 13:32
借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)付賬款等
84784976
2020 06/09 13:33
應(yīng)付賬款不行吧 錢已經(jīng)付過了
bamboo老師
2020 06/09 13:35
那當(dāng)時是用銀行存款支付的么 是的話 就用銀行存款科目
84784976
2020 06/09 13:36
那我銀行里面的錢現(xiàn)在對不上了嘛
bamboo老師
2020 06/09 13:36
那您當(dāng)時銀行存款支付這個款項的時候分錄怎么寫的呀? 要對應(yīng)啊
84784976
2020 06/09 13:51
一個是這個 辦公桌和坐床她來辦公費用支出 從零余額賬戶支出
bamboo老師
2020 06/09 13:56
事業(yè)單位購入固定資產(chǎn)會計分錄:
借:固定資產(chǎn)(按照確定的成本)
貸:非流動資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)
借:事業(yè)支出、專用基金-修購基金等
貸:銀行存款等
84784976
2020 06/09 14:08
貸方不是累計盈余
bamboo老師
2020 06/09 14:10
請問是專項基金購買的嗎
84784976
2020 06/09 14:12
就是常規(guī)的 有專項資金
bamboo老師
2020 06/09 14:13
常規(guī)的話 那您就上面那樣寫分錄就好了
按照規(guī)定使用專用基金購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的,按照固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)成本金額,借記“固定資產(chǎn)”、“無形資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”等科目;同時,按照專用基金使用金額,借記“專用基金”科目,貸記累計盈余。
84784976
2020 06/09 14:15
財務(wù)跟預(yù)算會計都要做嗎?
bamboo老師
2020 06/09 14:18
財務(wù)跟預(yù)算會計都要做
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