問題已解決

上年暫估入庫了170萬材料并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年到票了是勞務(wù)發(fā)票170萬,紅沖暫估材料后以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要再做以前年度損益調(diào)整吧?請問具體分錄怎么做?

84784986| 提問時(shí)間:2020 06/08 08:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 匯算清繳怎么做的
2020 06/08 08:33
84784986
2020 06/08 08:42
匯算清繳還沒做
84784986
2020 06/08 08:43
匯算清繳怎么做,填哪里?賬務(wù)處理怎么做,需要調(diào)整嗎?
郭老師
2020 06/08 08:44
之前完整的分錄怎么做的
84784986
2020 06/08 09:23
之前分錄: 借原材料 貸應(yīng)付賬款–暫估 結(jié)轉(zhuǎn) 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸本年利潤
郭老師
2020 06/08 09:24
原材料沒有做領(lǐng)用的嗎
84784986
2020 06/08 09:26
工程施工–合同 有結(jié)轉(zhuǎn)過渡了一下
郭老師
2020 06/08 09:31
你這個(gè)分錄應(yīng)該是借原材料貸,應(yīng)付賬款,借工程施工貸原材料,借主營業(yè)務(wù)成本在工程施工的吧,然后借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2020 06/08 09:32
現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸原材料原材料貸工程施工借工程施工貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配 然后做勞務(wù)的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
84784986
2020 06/08 09:38
那請問,還有部分暫估發(fā)票沒到的在匯算清繳哪里填寫?
郭老師
2020 06/08 09:39
納稅調(diào)整明細(xì)表30欄里面。
84784986
2020 06/08 09:40
非常感謝
郭老師
2020 06/08 09:45
不用客氣的 應(yīng)該的
84784986
2020 06/08 16:26
剛查了當(dāng)初的分錄: 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款–暫估 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 借 本年利潤 貸 主營業(yè)務(wù)成本 那么現(xiàn)在我這樣做是否正確: 1先紅沖 借 應(yīng)付賬款–暫估 貸 原材料 借 以前年度損益調(diào)整 貸 原材料 2 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款–** 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
郭老師
2020 06/08 16:28
分錄不對,借應(yīng)付賬款貸原材料借原材料貸,以前年度損益調(diào)整,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
84784986
2020 06/08 16:32
中間那個(gè)分錄不明白。為什么要 借: 原材料 貸:以前年度損益調(diào)整 ?
郭老師
2020 06/08 16:34
借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料,你紅沖的時(shí)候應(yīng)該怎么哄沖是不是借原材料貸主營業(yè)務(wù)成本,如果跨年了,主營業(yè)務(wù)成本是不是要改成以前年度損益調(diào)整。
84784986
2020 06/08 16:44
明白了:替換科目后反方向沖。 那么最后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 是不是 要借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
郭老師
2020 06/08 16:48
你好,以前年度損益調(diào)整都需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
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