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請(qǐng)問收到的退稅額增值稅申報(bào)表中沖減了上期留底稅額會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784951| 提問時(shí)間:2020 06/05 16:06
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅
2020 06/05 16:08
84784951
2020 06/05 16:17
這樣賬上的留底稅額和增值稅申報(bào)表上不一致
84784951
2020 06/05 16:18
收到退稅款,借:銀行 貸:其他應(yīng)收款
84784951
2020 06/05 16:19
現(xiàn)在增值稅申報(bào)表中期末留底稅額減掉了收到的退稅款
蔣飛老師
2020 06/05 16:26
是的,可以的,你的理解很對(duì)
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