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剛辦一般納稅人企業(yè),增值稅只有進項沒有銷項,增值稅如何月末結(jié)轉(zhuǎn),求分錄并講解
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速問速答您好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。等到要交稅的時候才結(jié)轉(zhuǎn)
2020 06/05 15:01
84784999
2020 06/05 15:03
那老師交稅時如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?求分錄并講解
微微老師
2020 06/05 15:07
您好,增值稅計提和繳納會計分錄:
計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
如果上月的已繳稅金,上月交納時:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
84784999
2020 06/05 15:12
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)在結(jié)轉(zhuǎn)中什么情況下出現(xiàn)?求解答
微微老師
2020 06/05 15:14
您好,當(dāng)出現(xiàn)銷項大于進項的時候
84784999
2020 06/05 15:16
老師 銷項大于進項應(yīng)該是 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)吧
微微老師
2020 06/05 15:18
您好,這個科目改成轉(zhuǎn)出未交增值稅 。也即是進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784999
2020 06/05 15:24
那老師(進項、銷項稅)都結(jié)轉(zhuǎn)到(轉(zhuǎn)出未交增值稅),那(轉(zhuǎn)出多交增值稅)什么情況下體現(xiàn)呢?
微微老師
2020 06/05 15:28
您好,對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
84784999
2020 06/05 15:32
那老師這個說法對嗎?
進項稅大于銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄?
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理:
借:應(yīng)交稅金--未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
這是會計學(xué)堂查到的資料,理解不了了,是(進項銷項)都結(jié)轉(zhuǎn)到(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額在貸方下月交稅,還是...?
微微老師
2020 06/05 15:38
您好,不對,進項稅大于銷項不需要做會計分錄,不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
84784999
2020 06/05 15:42
那老師 這月進項稅不用結(jié)轉(zhuǎn),是等以后月份銷項稅額大于進項稅額的時候,再結(jié)轉(zhuǎn)到一起嗎?
微微老師
2020 06/05 15:46
您好,是的,等到要繳納增值稅的時候,再結(jié)轉(zhuǎn)。
84784999
2020 06/05 16:02
那老師我總結(jié)下,您看這樣理解對嗎?
當(dāng)進項>=銷項稅額的時候不用結(jié)轉(zhuǎn)、不要做任何處理
當(dāng)累計的銷項稅額>進項稅額,需要交納稅款時,進行結(jié)轉(zhuǎn)
例如進項累計90元,銷項累計100元,
分錄例如
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)90元
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)90元
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100元
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100元
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10元
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅10元
老師這樣理解正確嗎?
微微老師
2020 06/05 16:09
當(dāng)累計的銷項稅額>進項稅額,需要交納稅款時,進行結(jié)轉(zhuǎn)
例如進項累計90元,銷項累計100元,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅10
繳納的時候
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10
貸:銀行存款10
84784999
2020 06/05 16:16
老師,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)90元
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)90元
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100元
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100元
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10元
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅10元
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅10元
貸:銀行存款10元
老師,這些分錄都是在實際繳納后再做嗎?
微微老師
2020 06/05 16:18
您好,您的分錄是錯的,實際繳納后按照我的分錄來做。
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