問題已解決
#提問#老師:我公司是施工單位,建設單位不把工程款撥到我們施工單位,直接把付給我們施工單位的工程款代付給材料商,材料商再開具材料發(fā)票給我司,我司開具工程服務發(fā)票給建設單位,這個過程的分錄分別怎么做呢??
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速問速答正常的確認收入成本,應收應付
根據(jù)甲方代付的相關憑證同時沖減應收賬款-甲方和應付賬款-材料商
2020 06/03 15:15
84784996
2020 06/03 15:25
老師您可以把具體分錄寫出來嗎,不是很懂
軼塵老師
2020 06/03 15:29
借:應收賬款 貸:工程結算 借:工程物資 貸:應付賬款
借:應付賬款 貸:應收賬款
84784996
2020 06/03 15:31
謝謝老師
軼塵老師
2020 06/03 15:31
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
84784996
2020 06/03 15:36
#提問#老師,我公司是總承包單位,把勞務分包給一個勞務公司并且簽訂勞務分包施工合同,現(xiàn)在用總承包名義開設一個農(nóng)民工工資支付專戶,通過農(nóng)民工工資支付專戶發(fā)放工資,勞務公司又把這部分發(fā)放工資的金額開票給總承包,那么總承包公司和勞務公司的賬怎么做分錄呢?
軼塵老師
2020 06/03 15:46
和上面的處理方法是一樣的
84784996
2020 06/03 15:48
老師您好,我知道勞務公司是跟上面處理方法是一樣的,但是總承包的不會做,還得請教您
軼塵老師
2020 06/03 20:52
應付賬款換成應付職工薪酬科目 其他的一樣。
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