問(wèn)題已解決

我公司預(yù)付貨款購(gòu)入原煤,本月款已付,貨已到,發(fā)票本月開回來(lái)兩張,下月才能開回來(lái)另一張,該怎么處理賬務(wù)?過(guò)磅單和合同該粘貼到本月還是分開一部分粘到下個(gè)月

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/02 18:59
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,按發(fā)票入原材料或庫(kù)存商品 未開票的入原材料暫估,可以都粘貼到本月,
2020 06/02 19:11
84784982
2020 06/02 19:32
會(huì)計(jì)分錄怎么做
王瑞老師
2020 06/03 00:06
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 未開票部分借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款
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