問題已解決

你好,剛跟一個公司交接了外賬和內(nèi)賬,沒什么經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)在接到手,第一步是要怎么做?

84784958| 提問時間:2020 06/02 11:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 先建賬起來 。根據(jù)期末余額來建賬 然后根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù) 延續(xù)做賬就行了。 你們交接回來的賬 你最好是核對下賬賬 賬實(shí) 賬表是否一致
2020 06/02 11:17
84784958
2020 06/02 11:21
那他前期做的賬,是要用金蝶軟件導(dǎo)過來是嗎
meizi老師
2020 06/02 11:23
你好 你可以倒過來 也可以根據(jù)期末余額來建賬就行 了。不需要之前的賬務(wù) 。
84784958
2020 06/02 11:24
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額嗎
84784958
2020 06/02 11:27
老師,能解釋一下為什么可以不用以前的賬務(wù)嗎?
meizi老師
2020 06/02 11:27
你好 根據(jù)科目余額表的 具體明細(xì)科目來建賬的
84784958
2020 06/02 11:33
那要先整理外賬,還是內(nèi)賬
meizi老師
2020 06/02 11:39
你好 外賬 因?yàn)榈綍r有申報(bào)期的
84784958
2020 06/02 13:26
一般內(nèi)賬拿到手,怎么整理?第一步怎么做
meizi老師
2020 06/02 13:27
你好 你要根據(jù)當(dāng)期期末的余額來建賬 先建賬
84784958
2020 06/02 13:59
老師,什么事長期待攤費(fèi)用?
meizi老師
2020 06/02 14:01
你好 需要攤銷一年以上的費(fèi)用 是計(jì)入這個科目來核算的
84784958
2020 06/02 14:09
比如,銀行設(shè)備每個月17塊,員工社保費(fèi)。他們都放在長期待攤費(fèi)用_開辦費(fèi)是可以的嗎
meizi老師
2020 06/02 14:11
你好 可以的 籌建期的話 可以
84784958
2020 06/02 16:48
如果老板急著整理內(nèi)賬,可以先整理內(nèi)賬,然后整理內(nèi)賬時是不用看外賬的嗎?就單獨(dú)看外賬就可以了嗎?
meizi老師
2020 06/02 16:56
你好 嗯可以的 。 但是你們要分別來建賬 。
84784958
2020 06/02 16:59
1,就是各自理清楚了,就可以各自建賬是這個意思嗎? 2,然后長期待攤費(fèi)用可以放在籌建期間,那么什么時候要結(jié)轉(zhuǎn)? 3,籌建期是公司未經(jīng)營的前期嗎?
meizi老師
2020 06/02 17:05
你好 1. 是的 2. 進(jìn)入營業(yè)期 到時結(jié)轉(zhuǎn) 分?jǐn)? 3. 是的取得第一筆營業(yè)收入之前的發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入籌建期
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