問題已解決
收到甲方結(jié)算的工程款,甲方之前打過一部分款項作為預(yù)收賬款處理的,當(dāng)時做錯了計算了銷項稅額,已經(jīng)繳稅了,現(xiàn)在預(yù)收賬款不平該怎么調(diào)整處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 算錯銷項稅額和你預(yù)收賬款有什么關(guān)系 價稅合計也算錯了?
2020 06/02 10:34
84785040
2020 06/02 10:37
老師,預(yù)收賬款不是不應(yīng)該算銷項嗎,當(dāng)時會計做錯了計算了銷項稅額,現(xiàn)在我要做結(jié)算的分錄正常應(yīng)該是:
借:銀行存款
借:預(yù)收賬款
貸:工程結(jié)算
但由于當(dāng)時的預(yù)收款項價稅分離了,比如說100價稅分離后預(yù)收款項就變成了91,增值稅9,那我這個分錄和工程結(jié)算的總金額就對不上了,應(yīng)該怎么調(diào)整
三月清風(fēng)老師
2020 06/02 11:03
你好 賬目上你可以把之前的錯誤分錄紅沖調(diào)整回來 但是實際上你司增值稅已經(jīng)繳納了 這個增值稅怎么退回來 你需要和你的專管員溝通下
84785040
2020 06/02 11:03
有沒有不退稅調(diào)整的分錄呢
三月清風(fēng)老師
2020 06/02 11:09
分錄的話很好調(diào)整 就把之前的錯誤紅沖就行了,反正賬面和增值稅申報表對不上也不要緊
84785040
2020 06/02 11:14
但是繳納這個稅金的時候有做分錄,這樣不又對不上了嗎
三月清風(fēng)老師
2020 06/02 11:15
稅金這個掛個其他應(yīng)收吧 什么時候去退增值稅的時候再平掉
閱讀 680