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問題已解決
公司之前沒有建賬,5月份開始建賬,只有現(xiàn)金和銀行有期初數(shù)據(jù),沒有其他任何科目的數(shù)據(jù),這樣期初試算不平衡,請問老師這個(gè)怎么處理
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速問速答你好!這些錢是怎么開的?可以計(jì)入實(shí)收資本或其他應(yīng)付款
2020 06/01 23:42
84784997
2020 06/01 23:54
都是前期企業(yè)的運(yùn)營的流動資金,只是公司沒有記賬,所以不知道具體對應(yīng)的科目,我記到應(yīng)付職工薪酬,后期發(fā)工資就不計(jì)提了,先把這個(gè)科目平了再正常計(jì)提,可以嗎
耿老師
2020 06/01 23:59
你好!是可以這樣處理的,不過一般是計(jì)入其他應(yīng)付款老板名下或?qū)嵤召Y本比較合理
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