問題已解決
公司之前沒有建賬,5月份開始建賬,只有現(xiàn)金和銀行有期初數(shù)據(jù),沒有其他任何科目的數(shù)據(jù),這樣期初試算不平衡,請問老師這個怎么處理
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你好!這些錢是怎么開的?可以計入實收資本或其他應付款
2020 06/01 23:42
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2020 06/01 23:54
都是前期企業(yè)的運營的流動資金,只是公司沒有記賬,所以不知道具體對應的科目,我記到應付職工薪酬,后期發(fā)工資就不計提了,先把這個科目平了再正常計提,可以嗎
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/01 23:59
你好!是可以這樣處理的,不過一般是計入其他應付款老板名下或?qū)嵤召Y本比較合理
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