問題已解決
老師你好!請問去年多預(yù)提了費用,多預(yù)提的費用后面發(fā)票沒來,今年匯算清繳我做納稅調(diào)增并補稅了。補稅做的是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 但是多預(yù)提的費用怎么做會計分錄,要借:其他應(yīng)付款-計提費用 貸:以前度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配—未分配利潤 。這樣處理對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,對的,就是這樣做分錄的
2020 05/29 16:33
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