問題已解決

老師,我想問下前面月份已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,在這個月紅沖了,賬務怎么處理?

84784978| 提問時間:2020 05/29 10:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,紅沖,做之前相同分錄金額全部負數(shù)
2020 05/29 10:17
84784978
2020 05/29 10:20
那如果沒有入賬就不用管了是吧
彩麗老師
2020 05/29 10:21
如果沒有入賬,賬務上就不用做了。 次月申報增值稅的時候在附表二填進項稅額轉(zhuǎn)出就行
84784978
2020 05/29 10:22
那我在申報增值稅的時候這筆進項稅額是不是需要做轉(zhuǎn)出呢?
彩麗老師
2020 05/29 10:23
我上面已經(jīng)回復“”次月申報增值稅的時候在附表二填進項稅額轉(zhuǎn)出“”
84784978
2020 05/29 10:25
不好意思,沒有看到!
彩麗老師
2020 05/29 10:27
祝你生活愉快,工作順利!
彩麗老師
2020 05/29 11:29
如果你對解答滿意請給五星好評,謝謝!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~