問題已解決
老師,暫估原材料的時候,貸方應付賬款的二級科目寫著暫估就可以吧
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速問速答同學你好,暫估原材料對應的應付賬款明細科目也是暫估。
2020 05/29 07:56
84785006
2020 05/29 07:58
暫估的原材料做了領用,等到原材料發(fā)票充足的時候,沖紅了暫估的,那么以前領用的要不要沖紅呢
鐘存老師
2020 05/29 08:27
領用數(shù)量沒有多領的,不用沖
84785006
2020 05/29 08:28
我是按照不超暫估的數(shù)量領用的,那么等到發(fā)票充足了,就只沖紅暫估的分錄就可以是嗎
鐘存老師
2020 05/29 09:46
其實領用的數(shù)量不用沖紅的
84785006
2020 05/29 09:49
領用了,并且生產(chǎn)銷售了,但是回來的發(fā)票一般不會和暫估的數(shù)量和金額一致的,那么用不用沖減主營業(yè)務成本和原材料呢
鐘存老師
2020 05/29 19:41
數(shù)量不需要沖銷,如果發(fā)票回來以后,單價變了,才需要調(diào)整生產(chǎn)領用和完工結(jié)轉(zhuǎn)
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