問(wèn)題已解決
根據(jù)合同約定,對(duì)方應(yīng)該開(kāi)具1萬(wàn)專票,稅率3%,因疫情對(duì)方給我公司開(kāi)來(lái)1萬(wàn)專票,稅率1%,那我公司多交了多少稅金及附加,老師給我說(shuō)一下怎么計(jì)算?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,你說(shuō)的這10,000磚票指的是含稅金額,還是不含稅金了。
2020 05/28 17:14
84785001
2020 05/28 17:16
含稅金額1萬(wàn)
鐘存老師
2020 05/28 17:52
1萬(wàn)元,3%征收率,進(jìn)項(xiàng)稅=10000/1.03*0.03=291.26
1萬(wàn)元,1%征收率,進(jìn)項(xiàng)稅=10000/1.01*0.01=99.01
進(jìn)項(xiàng)稅減少 192.25
按照10%的增值稅附加算
減少增值稅附加19.26元
84785001
2020 05/29 16:37
教育費(fèi)附加和水利的也應(yīng)該算進(jìn)去吧
84785001
2020 05/29 17:03
領(lǐng)導(dǎo)意思是,把因少開(kāi)的稅點(diǎn)產(chǎn)生的多交稅金及附加扣出來(lái),這怎么賬務(wù)處理
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