問題已解決

期初科目余額為應(yīng)付賬款借方正數(shù),是之前付給廠家的預(yù)付賬款?,F(xiàn)在進(jìn)貨,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款對嗎?還是需要將應(yīng)付調(diào)成預(yù)付?

84785008| 提問時間:2020 05/28 16:04
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,現(xiàn)在進(jìn)貨,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款對
2020 05/28 16:06
84785008
2020 05/28 16:06
這么做不算是掛賬對嗎?可以不用調(diào)成預(yù)付是嗎
小云老師
2020 05/28 16:10
是的,不用調(diào)成預(yù)付
84785008
2020 05/28 16:13
或者在應(yīng)付賬款借方寫負(fù)數(shù)也對是嗎?
小云老師
2020 05/28 16:14
是的,在應(yīng)付賬款借方寫負(fù)數(shù)也對
84785008
2020 05/28 16:17
老師,因質(zhì)量承包方有一筆罰款。還沒有實(shí)際扣錢,之前還欠對方錢。之前借款入其它應(yīng)付款。這筆罰款如果也走其它應(yīng)付款的話怎么做?
小云老師
2020 05/28 16:18
借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)付款
84785008
2020 05/28 16:24
老師,第一個罰款和第二個實(shí)際扣錢我做的對嗎
小云老師
2020 05/28 16:27
你是要罰別人的錢?
84785008
2020 05/28 16:28
對,而且罰的人我們還欠他錢
小云老師
2020 05/28 16:36
那你罰款應(yīng)該做其他應(yīng)收啊
84785008
2020 05/28 16:40
在一個科目上體現(xiàn)不了是嗎?
小云老師
2020 05/28 16:45
是的,你收別人的是其他應(yīng)收
84785008
2020 05/28 16:48
我在對方的工程款里扣除這筆罰款應(yīng)該怎么做?如果應(yīng)付他2100,罰款100,實(shí)付2000。
小云老師
2020 05/28 16:52
借:其他應(yīng)付款2100 貸:營業(yè)外收入100 銀行存款2000
84785008
2020 05/28 16:57
沒罰款時。 借:其它應(yīng)付款貸100 貸:營業(yè)外收入100 實(shí)際扣時: 借:其它應(yīng)付款2100 貸:其它應(yīng)付款100 銀行2000 這么做對嗎?
小云老師
2020 05/28 17:02
借:其它應(yīng)收款100 貸:營業(yè)外收入100 實(shí)際扣時: 借:其它應(yīng)付款2100 貸:其它應(yīng)收款100 銀行2000
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