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實(shí)務(wù)
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負(fù)數(shù)收入,沖暫估成本怎么沖???
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速問速答你好,負(fù)數(shù)收入分錄是
借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
沖銷成本分錄是,借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2020 05/28 15:55
84785014
2020 05/28 16:00
我是
借應(yīng)收賬款負(fù)
主營收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
這樣可行???
鄒老師
2020 05/28 16:05
你好,可以的,這兩種方式(可以是之前收入相反分錄金額正數(shù),也可以是相同分錄金額負(fù)數(shù))都是可以的
84785014
2020 05/28 16:18
老師,我將截圖發(fā)您啊,匯總表與結(jié)轉(zhuǎn)所以表,
84785014
2020 05/28 16:19
沖暫估成本的分錄也發(fā)您啊,您看我是做錯了,怎么改????
鄒老師
2020 05/28 16:23
你好,你沖銷暫估成本的分錄沒有錯誤啊
84785014
2020 05/28 16:28
您看下自動結(jié)轉(zhuǎn)的損益,錯還是對啊
84785014
2020 05/28 16:30
損益成本是負(fù)數(shù)啊,這樣對嗎
鄒老師
2020 05/28 16:31
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本到本年利潤的分錄是正確的
84785014
2020 05/28 16:34
我做的是對的嗎?
鄒老師
2020 05/28 16:35
你好,是的,你做的分錄是正確的
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