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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年底暫估成本入賬,在今年匯算清繳結(jié)束票收到了票,那么今年這個(gè)暫估怎么處理?
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速問速答你好,紅沖原來的分錄,重新按新的發(fā)票做賬,
2020 05/26 15:45
84784975
2020 05/26 15:45
老師,需要做以前年度調(diào)整嗎?
莊老師
2020 05/26 15:47
你好,要的,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
84784975
2020 05/26 15:49
老師,我暫估是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,沖回具體會(huì)計(jì)分錄是怎么處理?
莊老師
2020 05/26 15:51
借應(yīng)付賬款-暫估,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
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