問題已解決
老師,我們是勞務公司,想以開票時間確認收入,這個月發(fā)生了工資20萬,但是發(fā)票下個月才開具,那我需不需要結轉成本呢
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/011/22/49/63_avatar_middle.jpg?t=1651216633)
你好,這個月寫入預收賬款等確認收入一塊就行的
2020 05/26 14:20
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785040 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/26 14:21
工資沒發(fā)放,也沒有預收賬款,只是先計提工資,該怎么處理呢
![](https://pic1.acc5.cn/011/22/49/63_avatar_middle.jpg?t=1651216633)
龍楓老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/26 14:23
你好!你每個月正常計提就好了。這些人是你們公司的員工是嗎?還是說是勞務公司給你們公司做事
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785040 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/26 14:26
是這樣的老師,我們是勞務公司,成本主要就是工人的工資,我們把工人這部分當做職工來計提工資,但是當月沒有確認收入,也沒有預收賬款,需不需要結轉成本
![](https://pic1.acc5.cn/011/22/49/63_avatar_middle.jpg?t=1651216633)
龍楓老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/26 14:29
你好,按照正常結轉就行的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84785040 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/26 14:30
沒有確認收入也需要結轉成本是嗎老師,那應該怎么結轉呢
![](https://pic1.acc5.cn/011/22/49/63_avatar_middle.jpg?t=1651216633)
龍楓老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/27 09:48
你好,一般做賬的時候都是有收入才結轉的
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)