問(wèn)題已解決
老師,行政單位,扣個(gè)人工會(huì)會(huì)費(fèi),工會(huì)會(huì)費(fèi)未單獨(dú)建賬戶核算,扣的費(fèi)用存于單位銀行賬號(hào)(未支出),導(dǎo)致預(yù)算會(huì)計(jì)費(fèi)用未全部支出,有結(jié)轉(zhuǎn)。決算按照全部支出填報(bào)的決算,以致決算報(bào)表和預(yù)算會(huì)計(jì)余額表不一致,這種情況如何處理呢?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制,沒(méi)有支付的不體現(xiàn)的,所以你是預(yù)算會(huì)計(jì)需要調(diào)整,你這個(gè)沒(méi)有支付的不體現(xiàn)的,
2020 05/21 12:02
84784992
2020 05/21 13:44
那是什么意思 就是只能結(jié)轉(zhuǎn)?
陳詩(shī)晗老師
2020 05/21 14:04
就是說(shuō),你本身這個(gè)沒(méi)有支付的這一部分,你預(yù)算會(huì)計(jì)就不應(yīng)該體現(xiàn),那么你體現(xiàn)了自然而然就會(huì)有差額,你要把這個(gè)沒(méi)有支付的這一部分給她調(diào)整出來(lái)。
84784992
2020 05/21 15:33
目前賬目上顯示結(jié)轉(zhuǎn)
陳詩(shī)晗老師
2020 05/21 15:40
你這不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn),你結(jié)轉(zhuǎn)了就會(huì)有差額,你都沒(méi)支付,根本就不處理的
84784992
2020 05/21 15:50
老師,就是這個(gè) 我應(yīng)該怎么記賬呢
陳詩(shī)晗老師
2020 05/21 15:54
不明白你這個(gè)是什么意思,你這個(gè)分錄
閱讀 81