問(wèn)題已解決
你好,本期繳納防偽稅控服務(wù)費(fèi)280,但是本期應(yīng)納稅額未0有留底,那么在附表四里本期發(fā)生填280,本期抵減填0嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答是的 申報(bào)表最后不能是負(fù)數(shù) 所以本期抵減是0
2020 05/20 11:34
84784994
2020 05/20 11:39
那等我有應(yīng)納稅額時(shí)候,在附表四本期抵減稅額里填寫(xiě)280就可以了是嗎
軼塵老師
2020 05/20 11:40
是的 你的 理解正確!
84784994
2020 05/20 11:42
我上個(gè)月填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候開(kāi)具增值稅專用發(fā)票稅額和稅控器里差兩分錢(qián)是要去稅務(wù)局改報(bào)表,還是這期在納稅調(diào)整里面修改
軼塵老師
2020 05/20 11:50
這個(gè)屬于系統(tǒng)差異 不需要修改 直接賬上轉(zhuǎn)出
閱讀 559