問題已解決
老師,上年暫估的成本,本年匯算清繳后取得發(fā)票,我應該怎樣進行賬務處理?分錄怎么寫
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速問速答年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借:成本費用 貸:應付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2020 05/19 10:34
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