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某公司為增值稅一般納稅人,當(dāng)月銷售自己使用過的機(jī)器一臺(tái),原值10000,累計(jì)折舊60000元,取得含稅收入30000元。 問:(1)如果購置該機(jī)器時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算銷售該機(jī)器的應(yīng)納增值稅額。 (2)如果購置該機(jī)器時(shí)按規(guī)定已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算銷售該機(jī)器的銷項(xiàng)稅額。

84784990| 提問時(shí)間:2020 05/19 10:32
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你好 (1)如果購置該機(jī)器時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算銷售該機(jī)器的應(yīng)納增值稅額。=30000/(1加上3%)*3% (2)如果購置該機(jī)器時(shí)按規(guī)定已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算銷售該機(jī)器的銷項(xiàng)稅額。=30000/(1加上13%)*13%
2020 05/19 10:34
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