問題已解決

老師,我們的發(fā)票已經(jīng)進項抵扣,納稅申報繳稅了,銷售方還能紅沖作廢的嗎?那我們做進項轉(zhuǎn)出,銷售方不再開票了,這個錢不是得自己承擔了?

84784972| 提問時間:2020 05/18 17:09
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
1、銷售方還能紅沖作廢的嗎?--對方仍然可以作廢的,但是這樣對方申報會出現(xiàn)異常的。 2、那我們做進項轉(zhuǎn)出,銷售方不再開票了,這個錢不是得自己承擔了?--是的,但是對方不開票的話,您公司可以去稅局舉報嘛
2020 05/18 17:12
84784972
2020 05/18 17:17
老師,為啥增值稅發(fā)票綜合服務平臺,會出現(xiàn)購買方有異常發(fā)票,難道這種情況作廢,雙方都會出現(xiàn)異常嗎
張艷老師
2020 05/18 17:19
是的,本身對方要作廢的話,購買方就不要做認證抵扣了?,F(xiàn)在有時開票方誤操作等行為,就會出現(xiàn)這個情況了。造成自己申報異常,也會造成認證方出現(xiàn)異常,還需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
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