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老師好,未開票收入在這期的申報表的未開票收入申報,如果以后客人來補(bǔ)開發(fā)票,補(bǔ)開當(dāng)期怎么申報
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附表一當(dāng)期未開票收入填負(fù)數(shù) 正數(shù)發(fā)票正常填寫 附表一
2020 05/18 17:10
84784971
2020 05/18 17:12
如果正數(shù)銷售額小于負(fù)數(shù)銷售額,這樣申報表就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,可以這樣嗎
bamboo老師
2020 05/18 17:12
負(fù)數(shù)的話 要去稅務(wù)大廳申報
84784971
2020 05/18 17:25
1、出現(xiàn)負(fù)數(shù)了只能去大廳申報嗎?去大廳申報的是增值稅還是當(dāng)期所有稅種都要去大廳申報;
2、還有個問題,比如銷項稅額是100元,進(jìn)項稅額是150元,那么抵扣后不用交增值稅,那附加稅也不用交,還是附加稅是100為基數(shù)來交
bamboo老師
2020 05/18 17:36
出現(xiàn)負(fù)數(shù)了申報表不能保存 只能去大廳申報 去大廳申報的是增值稅
抵扣后不用交增值稅,附加稅也不用交
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