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2019年8月2日,甲公司向乙公司賒銷一批商品。增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元。增值稅稅額為51萬元。符合收入確認(rèn)條件.。9月15日,乙公司發(fā)現(xiàn)該批商品外觀有瑕疵,退回其中25%的貨物。至退貨時款項尚未收到。甲公司同意并開具了紅字增值稅專用發(fā)票。分錄

84784995| 提問時間:2020 05/18 10:43
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好, 2019年8月2日,甲公司向乙公司賒銷一批商品。增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元。增值稅稅額為51萬元。符合收入確認(rèn)條件.。 借,應(yīng)收賬款 351 貸,主營業(yè)務(wù)收入 300 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷 51 9月15日,乙公司發(fā)現(xiàn)該批商品外觀有瑕疵,退回其中25%的貨物。至退貨時款項尚未收到。甲公司同意并開具了紅字增值稅專用發(fā)票。 借,主營業(yè)務(wù)收入75 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷12.75 貸,應(yīng)收賬款87.75
2020 05/18 10:45
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