問(wèn)題已解決

老師。我們的的發(fā)票是開(kāi)差額發(fā)票,了解一下勞務(wù)派遣外包,他們這種公司開(kāi)票怎么開(kāi),

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/17 19:05
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萱萱老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以有三種開(kāi)票方式,分類編碼簡(jiǎn)稱均為:*人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù),用工單位可以憑勞務(wù)派遣單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上的稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 (一)一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票800萬(wàn)元(含稅),不含稅金額761.90,稅額38.10萬(wàn)元;一張普票1200萬(wàn)元(含稅),不含稅金額1142.86萬(wàn)元,稅額57.14萬(wàn)元;兩張發(fā)票金額合計(jì)1904.76萬(wàn)元,稅額95.24萬(wàn)元。用工單位可以抵扣38.10萬(wàn)元。 (二)一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票2000萬(wàn)元(含稅),不含稅金額1904.76萬(wàn)元,稅額95.24萬(wàn)元;用工單位取得普通發(fā)票不能抵扣。 (三)使用差額開(kāi)票功能,錄入含稅銷售額2000萬(wàn)元和扣除額1200萬(wàn)元,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額38.10萬(wàn)元和不含稅金額1961.90萬(wàn)元,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬(wàn)元。 筆者不建議使用差額開(kāi)票功能開(kāi)具,因?yàn)橛胁簧倥笥颜`把差額征稅發(fā)票票面的不含稅金額作為銷售收入,這筆業(yè)務(wù)價(jià)稅合計(jì)是2000萬(wàn)元,征收率是5%,含稅價(jià)和征收率是固定的,不含稅價(jià)必然為1904.76萬(wàn)元,而不是票面的1961.90萬(wàn)元。國(guó)家稅務(wù)總局貨勞司2016年10月14日回復(fù)旅游服務(wù)業(yè)差額征稅政策:“選擇差額征稅政策的業(yè)務(wù)如需開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,開(kāi)具兩張發(fā)票:差額部分開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,非差額部分開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,即全額開(kāi)具普通發(fā)票即可,兩種方式均不使用“差額開(kāi)票”功能。”
2020 05/17 19:08
84784958
2020 05/17 20:11
這種公司做賬。和商貿(mào)公司有什么不同啊
萱萱老師
2020 05/17 20:26
(一)收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí): 借:銀行存款 2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1904.76 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(計(jì)提)95.24 (二)支付工資時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1200 貸:應(yīng)付職工薪酬 1200 借:應(yīng)付職工薪酬 1200 貸:銀行存款 1200 (三)差額扣稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(扣減)57.14 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 57.14 (三)申報(bào)納稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(繳納)38.10 貸:銀行存款 38.10
84784958
2020 05/17 20:54
為什么要差額開(kāi)票啊
84784958
2020 05/17 20:54
他的差額是那部分。是付給派遣公司的服務(wù)費(fèi)嗎
84784958
2020 05/17 20:56
1200萬(wàn)。是用工單位付給派遣員工的工資嗎。然后是普通發(fā)票
萱萱老師
2020 05/17 21:03
差額是支付給派遣員工工資社保公積金,1200萬(wàn)
萱萱老師
2020 05/17 21:04
A勞務(wù)派遣公司,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,2018年5月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)2000萬(wàn)元(含稅),支付勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用1200萬(wàn)元
84784958
2020 05/17 22:07
簡(jiǎn)易計(jì)稅。就是稅率為5%嗎
萱萱老師
2020 05/17 22:10
你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率為5%
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