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在填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)表 A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額列無法錄入數(shù)據(jù),這是怎么回事

84785005| 提問時(shí)間:2020 05/14 11:35
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額是自動(dòng)計(jì)算的,要填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額,以及收入支出表,會(huì)通過公式自動(dòng)體現(xiàn)。
2020 05/14 11:39
84785005
2020 05/14 11:40
有些零星的費(fèi)用沒有發(fā)票,要填哪里呢
大海老師
2020 05/14 11:41
你好,應(yīng)填寫在A105000表的30行(十七)其他
84785005
2020 05/14 11:45
其他這行只要賬載金額填那些無票費(fèi)用的數(shù)據(jù)總額就行嗎
大海老師
2020 05/14 11:47
你好,是的,收據(jù)之類需要調(diào)增匯總后填在該行。
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