問(wèn)題已解決

個(gè)人歸還公司借款,還本金和利息,怎么做賬?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/13 12:37
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù) 貸 其他應(yīng)收款
2020 05/13 12:38
84785038
2020 05/13 12:41
利息費(fèi)用要先計(jì)提是嗎?借:其他應(yīng)收款-利息收入 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù)
答疑蘇老師
2020 05/13 12:42
你好 利息收入可以先計(jì)提,老師給你分錄是沒(méi)計(jì)提的分錄。計(jì)提是 借:其他應(yīng)收款-利息收入 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù)
84785038
2020 05/13 12:47
不計(jì)提,我是這樣做 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息(負(fù)數(shù)) 其他應(yīng)收款 我把財(cái)務(wù)費(fèi)用放在了貸方
答疑蘇老師
2020 05/13 12:48
你好 財(cái)務(wù)費(fèi)用放貸方就不能是負(fù)數(shù),并且軟件做賬應(yīng)放借方
84785038
2020 05/13 12:53
嗯嗯,我知道了,實(shí)際做賬時(shí)和老師說(shuō)的一致
84785038
2020 05/13 12:53
謝謝老師
答疑蘇老師
2020 05/13 12:54
不客氣 祝工作順利哦!
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