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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,之前確認(rèn)的無形資產(chǎn)現(xiàn)在沖回了,后來才發(fā)現(xiàn)這個(gè)無形資產(chǎn)攤銷成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整嗎?可是我結(jié)賬了
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速問速答你好,做差錯(cuò)調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸無形資產(chǎn)攤銷
2020 05/13 07:44
84784968
2020 05/13 07:49
那我還用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面嗎?
84784968
2020 05/13 07:50
之前結(jié)賬了,我還想再之前的那個(gè)月處理了
84784968
2020 05/13 07:57
這邊差錯(cuò)調(diào)整如果再結(jié)賬后面記賬的,那么我還需要做那些分錄老師
莊老師
2020 05/13 09:08
你好,能退回到以前,就結(jié)
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