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老師好,計提工資的時候直接借:管理費用 主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬-工資 還是 借:管理費用-工資 主營業(yè)務成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資

84785038| 提問時間:2020 05/12 16:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好主要看人工是哪個部門再確認用哪個科目
2020 05/12 17:01
84785038
2020 05/12 17:07
如果部門確認了,那一級科目下還要設置工資的二級科目嗎?另外我19年虧損1萬,那結轉本年利潤的分錄該怎么做呢
玲老師
2020 05/12 17:12
要的 要設置明細科目的 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
84785038
2020 05/12 17:13
年末本年利潤該怎么結轉呢
玲老師
2020 05/12 17:26
年末結轉本年利潤;借:本年利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤 虧損就做相反的分錄。 不同問題請重新提問
84785038
2020 05/12 17:26
好的,謝謝老師
玲老師
2020 05/12 17:33
不客氣的,祝您工作學習愉快
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