問題已解決

老師好!企業(yè)所得稅匯算清繳時結果需要退稅!我們不想讓它出現(xiàn)退稅這種情況怎么操作好呢

84784951| 提問時間:2020 05/12 14:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
實務中是一般填寫納稅調整表,特殊納稅調整事項中其他,納稅調增
2020 05/12 14:29
84784951
2020 05/12 15:14
調增哪項呢?
maize老師
2020 05/12 15:19
特殊納稅調整事項中其他, 沒有東西需要調,想交稅就根據(jù)你稅負去這么直接倒推數(shù)據(jù)去填寫,
maize老師
2020 05/12 15:19
要是不超過100萬,需要交/5% 填寫
84784951
2020 05/12 15:36
我的意思是怎么調整才不需要退稅
maize老師
2020 05/12 15:40
是的,啊,所以填寫納稅調整表, 特殊納稅調整事項中其他 你納稅調增,退稅金額//5%
84784951
2020 05/12 15:41
謝謝老師
maize老師
2020 05/12 15:46
好的,我先回復別的學員,你去看這個這個申報表,納稅調整表
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~