問題已解決

老師好,為什么應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅的三級科目,到年底清零呢呢? 銷項(xiàng)稅,把該交的都交了,那進(jìn)項(xiàng)稅呢? 不明白,謝謝

84785043| 提問時(shí)間:2020 05/11 11:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好 你們一般納稅人一般月末需要結(jié)轉(zhuǎn)的 。 年末也就是12月也得結(jié)轉(zhuǎn)的 把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020 05/11 11:23
84785043
2020 05/11 11:24
把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?老師
meizi老師
2020 05/11 11:29
你好 不是 。 這個(gè)是增值稅怎么會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 。損益科目才是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
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