問題已解決

老師,我們公司代別的公司加工一批產(chǎn)品,對方提供原料,我們收加工費,如果月末給對方的產(chǎn)品少,我公司用了對方的原料生產(chǎn)并銷售了產(chǎn)品,應該怎么做賬呢?

84785030| 提問時間:2020 05/07 17:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,原材料,對方給你開發(fā)票嗎?
2020 05/07 17:17
84785030
2020 05/07 17:19
老師,不開,我做內(nèi)賬,也不涉及稅,上月我月末盤庫把對方送的原料從盤庫數(shù)量中減了,給對方的成品我按2700/噸記的應收加工費
郭老師
2020 05/07 17:21
你們使用了對方的原材料,借原材料貸應付賬款。
郭老師
2020 05/07 17:22
相當于買它的原材料。
84785030
2020 05/07 17:26
那這個應付賬款金額是按市場價來估算嗎
郭老師
2020 05/07 17:28
你好,是的,
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