問題已解決
請問2019年11月份開具稅率16%的增值稅,現(xiàn)在能沖紅改開稅率13%的發(fā)票嗎?我之前做了未開票的收入已申報納稅,2019年11月份申報已沖減未開票收入?,F(xiàn)在客戶不要16%的發(fā)票,要13%的發(fā)票。主要是報稅的問題,增值稅申報表里面不知道能不能全部填在13%的那行
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,只能按照原稅率沖紅的,申報表可以填在13%里。但是稅額是按照16%計算
2020 05/07 10:35
閱讀 1129