問題已解決
老師,收到的個稅手續(xù)費,在哪里填報銷項?我6%填不了,是灰色的
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速問速答增加稅種核定 這個就可以申報這個6%
2020 05/06 17:54
84785029
2020 05/06 18:15
增加需要黑稅務(wù)局大廳打電話是嗎
84785029
2020 05/06 18:15
給
樸老師
2020 05/06 18:16
需要你去稅局核定的
84785029
2020 05/06 18:44
老師,我想咨詢,我們單位是籌建期,現(xiàn)在都是進(jìn)項留底,現(xiàn)在有這個手續(xù)費銷項,還有就是我們稅控盤減免,我還沒填過表,我該怎樣填?當(dāng)期減免寫多少?280?還是我這個銷項數(shù)?
樸老師
2020 05/06 18:46
這個沒有銷項先留抵,不減免,本期發(fā)生額那里填寫就行了
84785029
2020 05/06 19:30
老師,我還是有點不太懂,那還是需要填進(jìn)去,只不過本期遞減的我把這個手續(xù)費銷項稅額數(shù)字一填是嗎?那賬上我該怎樣做?
樸老師
2020 05/06 19:33
本期抵減不填寫,只填寫本期發(fā)生額和余額
樸老師
2020 05/06 19:33
金稅盤和報稅盤的賬務(wù)處理:
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),
借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。
服務(wù)費280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
貸:管理費用 280
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.
84785029
2020 05/06 19:40
老師那我明天填好你幫我看看對不
樸老師
2020 05/06 19:46
嗯,好的,你明天填完之后截圖給我,就填發(fā)生額和余額
84785029
2020 05/07 08:23
老師,你看我填的對不?這個月有242.17銷項
樸老師
2020 05/07 08:29
對,是這樣填寫的哦
84785029
2020 05/07 08:36
老師,那這里我23行,我該填寫242.17還是760了?
樸老師
2020 05/07 08:39
填寫你那個242.17的哦,不是760
84785029
2020 05/07 08:42
老師,那我和賬上數(shù)字就不一樣了是不
樸老師
2020 05/07 08:49
你本期抵減的按照抵減的金額來,剩余的下個月抵減
84785029
2020 05/07 08:52
老師,那我賬上填的對不?減免的對嗎?是不是就是暫時性不一致,等有銷項就一致了?
樸老師
2020 05/07 08:57
是的,后面有銷項再抵減就一樣了
84785029
2020 05/07 09:44
老師那我在賬上期末,需不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額?我之前一直都是進(jìn)項留底,沒轉(zhuǎn)過
樸老師
2020 05/07 09:54
進(jìn)項稅留抵不用結(jié)轉(zhuǎn)的
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