問題已解決

外賬中全部是有發(fā)票的,沒有白條會不會有問題

84785009| 提問時間:2020 04/30 15:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
實際業(yè)務沒有白條的沒有問題
2020 04/30 15:02
84785009
2020 04/30 17:31
老師,如果我們公司付某項費用用私戶付款付到對方公戶,對方會給我們開發(fā)票嗎 如果付款當期對方?jīng)]開發(fā)票可以先不入賬嗎等拿到發(fā)票再入賬,如果確定拿不到了就不入外賬可以嗎
郭老師
2020 04/30 17:33
這個你問下對方 提前問好了 借其他應收款貸銀存
84785009
2020 04/30 17:45
可以入費用吧
84785009
2020 04/30 17:45
后面一句對嗎
郭老師
2020 04/30 17:59
確定拿不到也做賬 正常做費用,匯算清繳調(diào)增
84785009
2020 04/30 21:27
1.不入外賬可以嗎? 2.老師,某項費用發(fā)票沒拿到,有老師說用別的費用發(fā)票來代替,沖銷之前那筆沒發(fā)票的業(yè)務,拿有發(fā)票的入賬,能舉個例子嗎
郭老師
2020 04/30 21:35
1.你支付出去不做賬 貨幣資金對不上
郭老師
2020 04/30 21:35
2.你實際業(yè)務是什么的
84785009
2020 04/30 21:42
現(xiàn)金支付的可以不入外賬嗎? 2.就是不理解老師講的,老師沒講例子
郭老師
2020 04/30 21:44
你賬上現(xiàn)金和實際對不上 如果辦公費的你可以找平時滴滴打車的 注意時間 福利費的可以找餐飲發(fā)票
84785009
2020 04/30 23:18
我們會計外賬上的現(xiàn)金和實際一直都是不相符的 意思是不是如果去年10有筆費用200沒發(fā)票入賬了借費用貸銀行,2月份拿了一份發(fā)票200,那我在2月先沖銷10月份那筆分錄,藍字借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款嗎 (我感覺200那豈不是實際沒付卻計入了2月貸方),等匯繳時在主表直接調(diào)減應納稅所得額嗎 好麻煩???
郭老師
2020 04/30 23:24
暫估的和發(fā)票一致,不需要調(diào)整了 發(fā)票放到憑證后面就可以
84785009
2020 05/01 00:11
那如果不一致呢
郭老師
2020 05/01 01:14
借應付貸以前年度損益調(diào)整 或者做相反分錄 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
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