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我這邊經(jīng)銷商會幫廠家墊付一費用,然后廠家返產(chǎn)品或者抵貨款,怎么做賬

84784990| 提問時間:2020 04/30 01:38
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,墊費用借:其他應收款 貸:銀行存款 返貨款 借:庫存商品或應付賬款 貸:其他應收款
2020 04/30 01:53
84784990
2020 04/30 01:56
因為核銷時間間距大,也不確定可不可以核銷,我可以把墊付的費用直接計入管理費用或者銷售費用,把廠家的返利計入其他業(yè)務收入嗎?
王瑞老師
2020 04/30 02:01
計入費用需要票據(jù)的,返利入收入需要雙方有相關返利合同
84784990
2020 04/30 02:02
我做的內(nèi)賬,應該沒關系吧
王瑞老師
2020 04/30 02:16
這樣處理賬不準確,墊付的是資產(chǎn)你直接費用化,意思公司資產(chǎn)被無形轉移出去了,如果確定收到返款了還沒影響,
84784990
2020 04/30 07:44
墊付時:借:其他應收款貸:庫存現(xiàn)金,我主要是不明白廠家核銷之后我們怎么做賬,我們和廠家有現(xiàn)金賬戶和產(chǎn)品賬戶,譬如說我們四月份跟廠家申請了60000元 ,但是四月份我們是收到一月份的部分核譬如說是70000元,廠家只是返到我們戶頭上,我們以后要買產(chǎn)品才用這些戶頭里的金額,那我四月收到一月的核銷應該怎么做賬
王瑞老師
2020 04/30 07:52
后面返的會平前面的,只是掛著賬,假如哪天不合作了,這個賬是會平掉的
84784990
2020 04/30 07:55
怎么做賬啊老師
王瑞老師
2020 04/30 08:06
墊費用借:其他應收款 貸:銀行存款 返貨款 借:庫存商品或應付賬款 貸:其他應收款
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