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老師早,4月申報屬期3月份的增值稅,4月繳納稅金,分錄這樣寫:3月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4月份繳納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 可以嗎?

84784968| 提問時間:2020 04/29 07:01
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
按圖片做先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面
2020 04/29 07:02
84784968
2020 04/29 07:07
我公司沒采用簡易計稅發(fā)計稅,請問怎樣做分錄呢
maize老師
2020 04/29 07:11
不做簡易計稅就可以,借銷項稅額,貸進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,下一步做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,借未交增值稅,貸銀行
84784968
2020 04/29 07:12
不好意思,多打了一個字。我公司采用簡易計稅發(fā)計稅,請問怎樣做分錄呢?
maize老師
2020 04/29 07:14
不需要結(jié)轉(zhuǎn),你做收入做貸簡易計稅,這個交稅做借簡易計稅貸銀行
84784968
2020 04/29 07:17
做收入時做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額??梢赃@樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
maize老師
2020 04/29 08:04
不行,需要單獨(dú)做簡易計稅這個明細(xì),不能做進(jìn)項稅額
84784968
2020 04/29 08:10
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡是不是和這個有關(guān)系
maize老師
2020 04/29 08:14
這個一般不會影響你資產(chǎn)負(fù)債表不平,你去看科目余額表期末余額是平的嗎,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784968
2020 04/29 08:31
科目余額表期末余額是平的,損益科目也結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額不平
84784968
2020 04/29 08:31
是怎么回事呢
maize老師
2020 04/29 08:35
上期是平的嗎,損益做相反方向嗎,制造費(fèi)用 有沒有沒有結(jié)轉(zhuǎn),以前年度損益調(diào)整有沒有?
84784968
2020 04/29 09:21
我這是一月的分錄,起初余額是平的,我公司是人力資源公司,采用簡易計稅法核算的
84784968
2020 04/29 09:25
財務(wù)費(fèi)用做負(fù)數(shù)沖減,沒有制造費(fèi)用,沒有以前年度損益調(diào)整
maize老師
2020 04/29 09:25
這個不會影響,這個,增值稅,你去看應(yīng)交稅費(fèi)這個是和科目余額表是一樣嗎,期末數(shù)
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