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老師,在資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)收款項(xiàng)有專門的一欄,為什么要填在應(yīng)收賬款那一欄呢

84784965| 提問時(shí)間:2020 04/28 15:52
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)就是涉及到科目重分類了。說明之前是在預(yù)收賬款科目的借方有101397.55,所以在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),要重分類至應(yīng)收賬款科目
2020 04/28 15:54
84784965
2020 04/28 16:04
這是余額表中列示的,老師說的有些不太明白
張艷老師
2020 04/28 16:13
您要具體指出來,老師才好有針對(duì)性地幫您分析解答
84784965
2020 04/28 16:27
那預(yù)付賬款那一項(xiàng),怎么沒有填到應(yīng)付賬款那一欄呢
張艷老師
2020 04/28 16:33
只有預(yù)付賬款的期末余額在貸方時(shí),才需要填寫到應(yīng)付賬款項(xiàng)目呢。
84784965
2020 04/28 16:41
是不是只有預(yù)收賬款的期末余額在借方時(shí),才填到應(yīng)收賬款項(xiàng)目呢
張艷老師
2020 04/28 16:45
是的,是這樣理解的。
84784965
2020 04/28 16:48
應(yīng)收賬款的期末余額等于應(yīng)收賬款的借方余額加上預(yù)收賬款的借方余額減去壞賬準(zhǔn)備?
張艷老師
2020 04/28 16:50
是的,是這樣計(jì)算的。
84784965
2020 04/28 17:10
好的,謝謝老師
張艷老師
2020 04/28 17:11
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!
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