問題已解決

老師,我這邊有一筆固定資產(chǎn)要清理,本應(yīng)該去年清理,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,而且當(dāng)時(shí)收到賠款已計(jì)入收入,我現(xiàn)在清理的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做

84785045| 提問時(shí)間:2020 04/28 10:07
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2020 04/28 10:07
84785045
2020 04/28 10:15
我現(xiàn)在是多計(jì)提折舊了呀,這個(gè)不影響以前年度損益嗎
紫藤老師
2020 04/28 10:16
如果去年多計(jì)提折舊了。影響以前年度損益
84785045
2020 04/28 10:23
那分錄怎么做,而且當(dāng)時(shí)收到賠償了,當(dāng)時(shí)記其他業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在都需要做哪些調(diào)整分錄
紫藤老師
2020 04/28 10:24
清理里的話你按照上面做即可的
紫藤老師
2020 04/28 10:25
收到賠償了,當(dāng)時(shí)記其他業(yè)務(wù)收入了,這個(gè)轉(zhuǎn)入利潤的
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